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报销审核流程

Expense Audit Pipeline v2.0.0

已就绪

工作流配置

报销审核流程
v2.0.0
10步智能审核流程:OCR识别 → 单据拆分 → 接待类型判定 → 合规校验 → 审核建议生成

节点列表 (10)

1报销资料输入
2报销过期日判定
3报销单据拆分
4报销单据识别
5提取接待类型信息
6判断接待类型
7公务接待单据审核IF
8公务接待审核内容汇总
9审核结果编排
10审核结果输出

执行统计

1,247
总执行次数
98.7%
成功率
15s
平均耗时
89
本周执行
节点流程图
含分支决策节点

智能审核流程

AI 正在逐步分析您的报销材料

进度0/10
输入
STEP 01
报销资料输入
接收并验证上传的报销文件
格式验证页数统计大小检查
处理
STEP 02
报销过期日判定
检查报销单据是否在有效期内
日期提取天数计算过期判定
处理
STEP 03
报销单据拆分
将PDF拆分为独立单据
页面分析边界识别逐份拆分
处理
STEP 04
报销单据识别
OCR识别单据内容和关键字段
OCR识别字段提取置信度评估
提取
STEP 05
提取接待类型信息
提取接待类型相关信息
信息提取人员匹配费用归类
IF
STEP 06
判断接待类型
判定接待类型:公务/商务/其他
规则匹配类型判定路由分发
公务商务其他
审核
STEP 07
公务接待单据审核
按公务接待标准逐项审核
标准核对金额验证合规判定
审核
STEP 08
公务接待审核内容汇总
汇总所有审核发现
问题分类级别标注建议生成
输出
STEP 09
审核结果编排
编排结构化审核报告
模板匹配数据填充格式校验
输出
STEP 10
审核结果输出
输出最终审核结论和建议
结论生成报告导出归档记录